Caracterizacion de Proceso Direccionamiento_ Estrategico_v3
Definir los lineamientos generales, las políticas y la estructura de operación de la Unidad con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión.
Caracterizacion de Proceso Direccionamiento_ Estrategico_v3 Revisión por la Dirección v3
Establecer los lineamientos para que la alta dirección revise el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad y así asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
Revisión por la Dirección v3 Formato Diagnostico MECI 2014 v2 Administración de Riesgos Institucionales y de Procesos
Aplicar la metodología de Administración de Riesgos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de identificar, analizar y valorar los riesgos en las actividades o eventos que puedan afectar de manera positiva o negativa el cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos institucionales, Metas, Proyectos, entre otros; permitiendo el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y autoevaluación y la identificación de acciones y oportunidades para el mejoramiento continuo y optimización de la gestión institucional.
Administración de Riesgos Institucionales y de Procesos v3 Aplicativo Levantamiento del Mapa de Riesgos v1 Metodologia de Administarción de Riesgos v3 Formato de monitoreo de riesgos de gestión y de corrupción V1 Formato para el levantamiento del mapa de riesgos de gestión V4 Formato para el levantamiento del mapa de riesgos de corrupcion V1 Control Servicio No Conforme v5
Establecer la metodología para identificar, analizar, tratar y corregir los servicios no conformes de acuerdo con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad para prevenir su uso o entrega no intencional.
Control Servicio No Conforme v5 Identificación de Servicio No Conforme v3 Registro y Control Servicio No Conforme v4 Identificacion y Evaluacion de Requisitos legales v1
Asegurar que se identifiquen, califiquen, y verifiquen los requisitos legales requeridos para la planificación y operación del sistema de gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional – S&SO, de seguridad de la información, e igualmente otros requisitos que sean aplicables a las actividades, productos, servicios, aspectos ambientales, riesgos y peligros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, garantizando su actualización y cumplimiento.
Identificacion y Evaluacion de Requisitos legales v1 Análisis de las Actividades Requeridas para Cumplimiento de la Legislación v1 Normograma Rendición de Cuentas v2
Establecer las actividades necesarias que debe llevar a cabo la Unidad con el fin de informar, explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos a través de la rendición de cuentas.
Rendición de Cuentas v2 Diseño, Rediseño, Actualización de la Metodologia de Admisnitarción de Riesgos v1
Describir las actividades para el diseño, rediseño y/o actualización de la Metodología de Administración de Riesgos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con un enfoque basado en procesos.
Diseño, Rediseño, Actualización de la Metodologia de Admisnitarción de Riesgos v1 Mapa de Procesos v2
“La Unidad identifico los procesos por medio de los cuales lleva a cabo el cumplimiento de la misión a través del mapa de procesos. En este se encuentran clasificados los procesos en estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control.”
Diseño, Rediseño, Actualización de la Metodologia de Admisnitarción de Riesgos v1